工作描述:1、主导应对税务、审计、药监等部门的检查,确保财务环节符合飞检要求。
2、建立并完善覆盖采购、库存、销售、费用全流程的财务内控制度,重点关注货、款、票的一致性。
3、定期组织内控审计与风险评估,特别是对采购渠道、销售渠道、存货管理等高风险环节进行财务监督。
4、审核供应商资质相关的财务风险,建立科学的供应商账期与信用政策。
5、监督采购付款流程,确保与合同、入库单、发票信息严格匹配。
6、建立严格的药品、医疗器械、耗材的库存管理制度,确保账、卡、物三相符。
7、监督仓库定期盘点工作,对盘点差异进行分析与账务处理,并对近效期、滞销、破损库存提出财务处理建议。